|
Faktúra |
89943858
|
balíček Školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
24.09.2015 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
09.12.2015 |
|
Faktúra |
34047142
|
zbierky zákonov
|
24,90 |
s DPH |
|
19.10.2015 |
Poradca, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
09.12.2015 |
|
Faktúra |
151911
|
kancelársky materiál
|
570,00 |
s DPH |
|
16.11.2015 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
09.12.2015 |
|
Faktúra |
1174315012
|
elektrina a plyn
|
1 733,14 |
s DPH |
|
10.11.2015 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
09.12.2015 |
|
Faktúra |
8779181290
|
pevná linka
|
19,14 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
T COM |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
09.12.2015 |
|
Faktúra |
15305
|
seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
06.11.2015 |
EKONA SK s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
09.12.2015 |
|
Faktúra |
150493
|
čistiace prostriedky
|
185,00 |
s DPH |
|
05.11.2015 |
Briston, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
09.12.2015 |
|
Faktúra |
1715
|
hmotná núdza strava
|
2 171,75 |
s DPH |
|
04.11.2015 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
09.12.2015 |
|
Faktúra |
2310795553, 2310798171
|
telefóny Orange
|
60,00 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
Orange |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
09.12.2015 |
|
Faktúra |
1174315011
|
plyn dorovnanie
|
3 386,96 |
s DPH |
|
27.10.2015 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
09.12.2015 |
|
Faktúra |
1174315011
|
plyn dorovnanie
|
3 386,96 |
s DPH |
|
27.10.2015 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
09.12.2015 |
|
Faktúra |
151679
|
hmotná núdza pomôcky
|
2 473,40 |
s DPH |
|
19.10.2015 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
09.12.2015 |
|
Faktúra |
16/14
|
stravné za október
|
2 208,40 |
s DPH |
|
29.10.2014 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
20140647
|
oprava kopírovacieho stroja 2
|
103,20 |
s DPH |
|
17.10.2014 |
DATAS |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
141708
|
kancelárske potreby
|
246,73 |
s DPH |
|
15.10.2014 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
131540
|
Drogéria
|
157,64 |
s DPH |
|
22.07.2013 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.10.2013 |
|
Faktúra |
0113087174
|
Faktúra za jedálne kupóny Le Cheque dejeneur, september 2013
|
3 650,34 |
s DPH |
|
09.09.2013 |
Le cheque dejeneur, Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
25.10.2013 |
|
Faktúra |
05-09-2013
|
Práca za demontáž a montáž umývadlových a pisoáových batérií
|
200,00 |
s DPH |
|
03.09.2013 |
Voda - kúrenie Ján Laheta |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
25.10.2013 |
|
Faktúra |
1174313008
|
Faktúra za dodávku energií 8/2013
|
2 008,69 |
s DPH |
|
09.08.2013 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.10.2013 |
|
Faktúra |
2208487317
|
Faktúra za služby mobilnej siete Orange
|
29,99 |
s DPH |
|
02.09.2013 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.10.2013 |