|
Faktúra |
1174315001
|
zemný plyn za január 2015
|
1 191,30 |
s DPH |
|
15.01.2015 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
1174314014
|
elektrina odpočet za rok 2014
|
-152,42 |
s DPH |
|
15.01.2015 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
0115004719
|
jedálne kupóny
|
6 382,74 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
Le cheque dejeneur, Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
5769543580
|
služby pevnej siete T COM za január
|
24,12 |
s DPH |
|
05.01.2015 |
T COM Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
2269150956, 2269153597
|
telefón orange za január
|
60,00 |
s DPH |
|
02.01.2015 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
30.12.2014 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.03.2015 |
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva Miva Market - čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
30.12.2014 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.03.2015 |
|
Faktúra |
7350142828
|
predplatné mesačníka Manažment školy v praxi
|
66,00 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
1204122014
|
oprava plynového horáka
|
79,90 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
Dušan Slaninka |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
140396
|
odber vody a stočné
|
349,37 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
Obecný úrad Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
1174314013
|
elektrina a plyn za december
|
1 513,64 |
s DPH |
|
09.12.2014 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
142123
|
kancelárske potreby v decembri
|
132,14 |
s DPH |
|
05.12.2014 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
2768595154
|
služby pevnej siete T COM za december
|
22,74 |
s DPH |
|
05.12.2014 |
T COM Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
2014177
|
služby technika požiarnej ochrany
|
200,00 |
s DPH |
|
05.12.2014 |
Ambróz Koňak |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
2265111999,2265114518
|
telefón Orange za december
|
60,00 |
s DPH |
|
03.12.2014 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
0114126894
|
stravné lístky v decembri
|
1 005,98 |
s DPH |
|
02.12.2014 |
Le cheque dejeneur, Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
18/14
|
stravné za november
|
2 068,75 |
s DPH |
|
01.12.2014 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
141999
|
vypracovanie bezpečnostného projektu
|
377,18 |
s DPH |
|
25.11.2014 |
Tomira s. r. o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
141999
|
kancelársky inventár
|
299,29 |
s DPH |
|
19.11.2014 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
70805053
|
služby virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
17.11.2014 |
Komenský, s.r.o, Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |