|
Faktúra |
4424096176
|
RWE plyn marec
|
1 201,00 |
s DPH |
|
08.03.2016 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
Faktúra |
160337
|
MIVA pomôcky HN
|
2 606,20 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
Faktúra |
1610803327
|
náplň do tliačiarne
|
47,47 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
Interstore Group, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
Faktúra |
2016056
|
učebné pomôcky - pomôcky na sedenie
|
158,00 |
s DPH |
|
04.03.2016 |
Peter Bertko - Consulting |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
Faktúra |
201604208
|
toner do tlačiarne
|
70,94 |
s DPH |
|
03.03.2016 |
Soft-Tech, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
Faktúra |
90160031
|
Doprava na lyžiarsky kurz
|
530,00 |
s DPH |
|
16.02.2016 |
Eurobus, a.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
Faktúra |
7293301948
|
VSE elektrina február
|
362,05 |
s DPH |
|
16.03.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
Faktúra |
8782845145
|
T cOM pevná linka február
|
19,99 |
s DPH |
|
08.03.2016 |
T COM |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
Faktúra |
0316
|
Školská jedáleň - strava HN február
|
1 440,10 |
s DPH |
|
03.03.2016 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
Faktúra |
0316
|
Školská jedáleň - strava HN február
|
1 440,10 |
s DPH |
|
03.03.2016 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
Faktúra |
2327942093
|
Orange hovory mobil 2 február
|
31,00 |
s DPH |
|
03.03.2016 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
Faktúra |
2327939487
|
Orange hovory mobil 1 február
|
31,00 |
s DPH |
|
03.03.2016 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
Faktúra |
112016
|
Revízia bleskozvodu
|
200,00 |
s DPH |
|
29.02.2016 |
Suranovský |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
Faktúra |
160100002
|
montáž skrine v triede
|
439,00 |
s DPH |
|
26.02.2016 |
Matejkov Peter |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
Faktúra |
2016000459
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
360,00 |
s DPH |
|
25.02.2016 |
Medison, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
Faktúra |
014616
|
školenie Centrum poradenstva a vzdelávania
|
50,00 |
s DPH |
|
23.02.2016 |
Centrum poradenstva a vzdelávania |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
23.03.2016 |
|
Faktúra |
150751
|
učebné pomôcky Chémia
|
160,08 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
28.01.2016 |
|
Faktúra |
150101637
|
Učebné pomôcky - vybavenie kuchynky
|
449,20 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
Cora Gastro, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
28.01.2016 |
|
Faktúra |
1900034964
|
didaktická technika
|
819,99 |
s DPH |
|
04.09.2015 |
Okay Slovakia, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
29.10.2015 |
|
Faktúra |
20152191
|
seminár
|
36,00 |
s DPH |
|
06.10.2015 |
JurisDat, Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
09.12.2015 |