|
Faktúra |
5/14
|
stravné marec
|
1 702.80 |
s DPH |
|
31.03.2014 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
21.01.2015 |
|
Faktúra |
140091
|
Protipožiarne dvere
|
224,88 |
s DPH |
|
31.03.2014 |
Interiérdvere s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
21.01.2015 |
|
Faktúra |
1174314009
|
elektrina a plyn za september
|
1 810,64 |
s DPH |
|
10.09.2014 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
22.01.2015 |
|
Faktúra |
3611301992
|
Faktúra za softvér WINDOWS Upgrade, ročná licencia 2014
|
122,64 |
s DPH |
|
03.12.2013 |
AutoCont SK s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
20140046
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
69,60 |
s DPH |
|
30.01.2014 |
DATAS |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.02.2014 |
|
Faktúra |
13012014
|
Kominárske práce
|
30,00 |
s DPH |
|
21.01.2014 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.02.2014 |
|
Faktúra |
1/14
|
Stravné za 1/2014
|
1 163,75 |
s DPH |
|
31.01.2014 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.02.2014 |
|
Faktúra |
3758637832
|
Faktúra za služby pevnej siete 1/2014
|
28,68 |
s DPH |
|
03.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.02.2014 |
|
Faktúra |
1174314002
|
Faktúra za dodávku energií 2/2014
|
1 810,64 |
s DPH |
|
11.02.2014 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.02.2014 |
|
Faktúra |
140229
|
Pomôcky pre žiakov v HN
|
2 440,20 |
s DPH |
|
14.02.2014 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.02.2014 |
|
Faktúra |
70805053
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
19.11.2013 |
Komenský, Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
0114003436
|
Jedálne kupóny
|
3 650,34 |
s DPH |
|
09.01.2014 |
Le cheque dejeneur, Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
2132211301
|
Tlačivá
|
59,62 |
s DPH |
|
03.01.2014 |
ŠEVT Banská Bystrica |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
2013181
|
Faktúra za služby technika PO a bezpečnostného technika
|
200,00 |
s DPH |
|
03.12.2013 |
Ambróz Koňak |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
2253165729
|
Faktúra za služby mobilnej siete september 2014
|
30,00 |
s DPH |
|
26.08.2014 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
14.10.2014 |
|
Faktúra |
1174313013
|
Faktúra za dodávku energií 12/2013
|
1 832,70 |
s DPH |
|
10.12.2013 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
2257094616, 2257097640
|
Telefón Orange za október
|
60,00 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
130387
|
faktúra za vodné a stočné
|
361,06 |
s DPH |
|
13.12.2013 |
Obecný úrad Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
2223136045
|
Faktúra za služby mobilnej siete Orange 12/2013
|
42,46 |
s DPH |
|
01.01.2014 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
2223138554
|
Faktúra za služby mobilnej siete Orange 12/2013
|
38,16 |
s DPH |
|
01.01.2014 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2014 |