|
Faktúra |
140263
|
Nákup kancelárskeho papiera
|
564,00 |
s DPH |
|
20.02.2014 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
140265
|
Kancelárske potreby
|
29,26 |
s DPH |
|
20.02.2014 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
21.02.2014 |
|
Faktúra |
21404156
|
Pracovné zošity z prírodovedy pre 1. až 4. ročník
|
33,60 |
s DPH |
|
20.02.2014 |
RAABE |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
140265
|
Kancelárske potreby
|
59,26 |
s DPH |
|
20.02.2014 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
1314-6026
|
Spevník Slávik Slovenska 2014
|
2,50 |
s DPH |
|
17.02.2014 |
ARES s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
20/14
|
stravné za december
|
1 489,00 |
s DPH |
|
17.02.2014 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
1142209355
|
tlačivá - vysvedčenia
|
61,60 |
s DPH |
|
17.02.2014 |
ŠEVT Banská Bystrica |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
140229
|
Pomôcky pre žiakov v HN
|
2 440,20 |
s DPH |
|
14.02.2014 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.02.2014 |
|
Faktúra |
1174314002
|
Faktúra za dodávku energií 2/2014
|
1 810,64 |
s DPH |
|
11.02.2014 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.02.2014 |
|
Faktúra |
3758637832
|
Faktúra za služby pevnej siete 1/2014
|
28,68 |
s DPH |
|
03.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.02.2014 |
|
Faktúra |
1/14
|
Stravné za 1/2014
|
1 163,75 |
s DPH |
|
31.01.2014 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.02.2014 |
|
Faktúra |
20140046
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
69,60 |
s DPH |
|
30.01.2014 |
DATAS |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.02.2014 |
|
Faktúra |
2226892170
|
Faktúra za služby mobilnej siete január 2014
|
30,00 |
s DPH |
|
26.01.2014 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
03.10.2014 |
|
Faktúra |
2226894302
|
Faktúra za mobilné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
26.01.2014 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
03.10.2014 |
|
Faktúra |
FV 140019
|
Nákup el. náradia a príslušenstva
|
68,30 |
s DPH |
|
22.01.2014 |
Katarína Sabovčíková, Železiarstvo NEZÁBUDKA |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.02.2014 |
|
Faktúra |
140086
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
89,18 |
s DPH |
|
22.01.2014 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.02.2014 |
|
Faktúra |
13012014
|
Kominárske práce
|
30,00 |
s DPH |
|
21.01.2014 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.02.2014 |
|
Faktúra |
1400478
|
Nákup tonerov
|
89,95 |
s DPH |
|
20.01.2014 |
Roman Babčan INkarus |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.02.2014 |
|
Faktúra |
14881874
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2014
|
22,00 |
s DPH |
|
20.01.2014 |
JurisDat, Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.02.2014 |
|
Faktúra |
1174314001
|
Faktúra za dodávku energií 1/2014
|
1 488,30 |
s DPH |
|
20.01.2014 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.02.2014 |