|
Faktúra |
OF/13982
|
dodávka energie za apríl 2012
|
2 383,55 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
|
|
08.10.2012 |
|
Faktúra |
1233021
|
Hmotná núdza stravné apríl 2012
|
2 663.00 |
s DPH |
|
30.04.2012 |
Mapoma s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
08.10.2012 |
|
Faktúra |
1233022
|
Hmotná núdza stravné apríl 2012
|
96,79 |
s DPH |
|
30.04.2012 |
Mapoma s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
08.10.2012 |
|
Faktúra |
70805053
|
Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
15.11.2012 |
Komenský, Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.04.2013 |
|
Faktúra |
0113007701
|
Faktúra za stravné lístky
|
3 831,96 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
Le cheque dejeneur, Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.04.2013 |
|
Faktúra |
1132200786
|
Tlačivá
|
66,19 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
ŠEVT Banská Bystrica |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.04.2013 |
|
Faktúra |
1174313001
|
Faktúra za plyn za obdobie 1/2013
|
1 664,29 |
s DPH |
|
17.01.2013 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.04.2013 |
|
Faktúra |
13991874
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
18.01.2013 |
JurisDat, Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.04.2013 |
|
Faktúra |
2182888808
|
Faktúra za služby mobilnej siete Orange
|
61,90 |
s DPH |
|
26.01.2013 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.04.2013 |
|
Faktúra |
1/13
|
Faktúra - stravné za január 2013
|
1 962,00 |
s DPH |
|
28.01.2013 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.04.2013 |
|
Faktúra |
1132201656
|
Tlačivá
|
69,85 |
s DPH |
200/12
|
01.02.2013 |
ŠEVT Banská Bystrica |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.04.2013 |
|
Faktúra |
4746965845
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
38,59 |
s DPH |
|
05.02.2013 |
T COM Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.04.2013 |
|
Faktúra |
2013003
|
Projekt protipožiarnej bezpečnosti: Kotolňa
|
30,00 |
s DPH |
|
05.02.2013 |
Ing. Lucia Makovníková Lukáčová |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.04.2013 |
|
Faktúra |
130277
|
Pomôcky pre žiakov v HN
|
2 390,40 |
s DPH |
|
11.02.2013 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
25.04.2013 |
|
Faktúra |
0113022101
|
Faktúra za jedálne kupóny Le Cheque dejeneur za feb 2013
|
3 831,96 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
Le cheque dejeneur, Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.04.2013 |
|
Faktúra |
1174313002
|
dodávka energií za február 2013
|
2 008,69 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
03.05.2013 |
|
Faktúra |
3/13
|
Faktúra - stravné za február 2013
|
1 646,45 |
s DPH |
|
01.03.2013 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.04.2013 |
|
Faktúra |
2186501644
|
Faktúra za mobilné služby Orange
|
29,99 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.04.2013 |
|
Faktúra |
3747948738
|
Faktúra za služby pevnej siete február 2013
|
29,45 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
T COM Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.04.2013 |
|
Faktúra |
2186501195
|
Faktúra za služby mobilnej siete Orange
|
32,63 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.04.2013 |