|
Faktúra |
10997KSV2015
|
tlačiareň
|
90,57 |
s DPH |
67639714
|
25.09.2015 |
Extreme Digital zRt. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
Ing. Michal Švajka |
riaditeľ školy |
09.12.2015 |
|
Faktúra |
1132201656
|
Tlačivá
|
69,85 |
s DPH |
200/12
|
01.02.2013 |
ŠEVT Banská Bystrica |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
18.04.2013 |
|
Faktúra |
OF/13982
|
dodávka energie za apríl 2012
|
2 383,55 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
|
|
08.10.2012 |
|
Faktúra |
32042015
|
kominárske práce
|
34,00 |
s DPH |
|
23.04.2015 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
Faktúra |
2289621046,2289623425
|
Orange - hlasové hovory za jún
|
60,00 |
s DPH |
|
04.06.2015 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
Faktúra |
10/15
|
Stravné HN za V.
|
1 798,65 |
s DPH |
|
01.06.2015 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
Faktúra |
5590019322
|
IVES - software
|
155,35 |
s DPH |
|
27.05.2015 |
IVES Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
Faktúra |
0508052015
|
Revízia kotolne
|
391,79 |
s DPH |
|
22.05.2015 |
Dušan Slaninka |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
Faktúra |
150798
|
Kartotéka do kancelárie
|
246,24 |
s DPH |
|
20.05.2015 |
MIVA Market, s.r.o. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
Faktúra |
1174315005
|
Elektrina a plyn za V.
|
1 501,04 |
s DPH |
|
14.05.2015 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
Faktúra |
8773453144
|
T COM telefón - internet za IV.
|
22,74 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
T COM Košice |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
Faktúra |
8/15
|
Stravné HN za IV.
|
1 922,20 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
Školská jedáleň, Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
Faktúra |
2285433510,2285437140
|
hlasové hovory za V.
|
60,50 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
Faktúra |
2281321501,2281324884
|
telefónne hovory za IV.
|
60,00 |
s DPH |
|
08.04.2015 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
Faktúra |
251022000
|
poplatok za komunálny odpad
|
320,32 |
s DPH |
|
17.04.2015 |
Obecný úrad Letanovce |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
Faktúra |
121501455
|
Prenájom manažmentu tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
09.06.2015 |
DATALAN, a.s. |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
Faktúra |
2277295376,2277298386
|
telefónne hovory za marec
|
60,00 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
Orange Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
Faktúra |
1152201785
|
ŠEVT kancelársky materiál
|
49,42 |
s DPH |
|
14.04.2015 |
ŠEVT Banská Bystrica |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
Faktúra |
1174315004
|
elektrina a plyn za IV.
|
1 501,04 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |
|
Faktúra |
0115039019
|
Stravné lístky
|
6 382,74 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
Le cheque dejeneur, Bratislava |
CZŠ Juraja Sklenára Letanovce |
|
|
23.07.2015 |